英国VAT是增值税(Value Added
Tax)的简称,指在英国销售货物或者提供服务,或将货物从境外进口到英国境内,商家代税局(HMRC)向消费者收取的税金。
VAT增值适用于各平台(eBay、Amazon等)所有使用海外仓储的商家们,即便您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司,也从未在英国当地开设公室或者聘用当地员工,但您的产品是从英国境内发货并完成交易的。目前使用直发物流服务的商家不受影响
VAT号码的使用
作为使用海外仓储的卖家,会在两个环节使用到VAT号码,分别对应进口税和VAT销售增值税。这是两个独立缴纳的税项,在商品进口到欧盟时您缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT您也需要缴纳
温馨提示:
1.当进口税与销售税缴纳使用同一个VAT税号时,进口增值税部分可退回。因为增值税仅针对增值部分缴税。
2.当同一个平台有多个帐号并同时绑定同一个VAT税号时,将产生帐号关联的风险。
如何计算VAT
- 进口税金=关税+进口增值税
- 关税=货物申报价值*关税税率
- 进口增值税=(申报货值+头程运费+关税)*增值税率
- 销售增值税=销售增值部分*增值税率
VAT增值税的税率(三种税率):
- 20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
- 5% 的低税率(比如家庭用电或者汽 油等)
- 0% 的税率(适用于极个别情况)
注册VAT的方式
商家在采用英国仓储服务开展跨境电商业务,可以选择在英国注册成立公司,以该公司申请注册VAT.
亦可以以境外商业机构或者个人名义申请注册英国VAT,
就其在英国销售货物或提供劳务进行申报及缴纳税金。
在英国注册公司,注册VAT, 开通银行账户优势:
- 商家在平台上收取的英镑可直接提现至当地银行账户
- 避免重复交税,合理避税,降低成本、清关顺畅、合法化:
例如:当进口税和销售税缴纳使用同个帐号时,进口增值税部分可以申报退回。进口清关使用自己的税号,有利于顺利进口清关。
- 正规化运作,良好的货物记录可以有效地提升在海关的信誉,提高品牌知名度及公司信用。
英国VAT易途代理注册服务:
①申请者提供资料:
- 签订注册服务合同
- 填写注册申请表格
- 填写授权委托书
- 提供身份证复印件、公司注册证书复印件、申请单位董事或者申请个人的地址证明复印件
②HMRC接到申请文件之后反馈Reference NO.
③HMRC 审批:资料提交给HMRC后,可能需配合提交额外信息。比如提供银行账号、网站、销售产品等
④取得英国VAT号码
我们也为客户提供会计及记账服务:包括记账、管理报告、年度报表、财务申报、VAT退税。
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